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用友企业管理软件T3进销存操作说明

  1 采购环节  1 1采购原材料  1 1 1发票与货物同时到达  1 1 1 1挂账处理  录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加--
  1.采购环节   1.1采购原材料   1.1.1发票与货物同时到达   1.1.1.1挂账处理   录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。   生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。   生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。   借:物资采购   应交税金---应交增值税(进项)   贷:应付账款---xxx   单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。   生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。   借:原材料   贷:物资采购   1.1.1.2现款结算(如现金)   录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。   生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。   发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。   生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。   借:物资采购   应交税金---应交增值税(进项)   贷:现金---人民币   单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。   生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。   借:原材料   贷:物资采购   1.1.2当月货物已入库,发票未到   录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。   单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。   生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。   借:原材料   贷:应付账款----单位暂估应付账款   注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。   2.入库单必须录入数量和单价。   1.1.3发票下月到达   录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。   发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。   生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。   借:物资采购   应交税金---应交增值税---进项税额   贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。   生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。   借:原材料(红字)   贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)   借:原材料   贷:物资采购   注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。   1.2采购固定资产   1.2.1挂账处理   卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。   生成凭证:应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目---保存---审核,确认生成凭证---保存。   借:固定资产   贷:应付账款---外部单位应付账款   1.2.2现款结算   卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。   生成凭证:   借:固定资产   贷:银行存款/现金   1.3删除或修改操作   1.3.1删除1.1.1.1之操作内容   删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。   恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。   删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。   弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。   取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。   删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。   删除入库单:采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。   1.4固定资产管理   计提折旧:固定资产---处理---计提本月折旧---确认。   生成凭证:固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。   注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。

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